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皇冠比分网2019年部分预算公开
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皇冠比分网2019年部分预算公开

 

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皇冠比分网2019年预算公开目录

 

第一部分 皇冠比分网2019年部分预算体例说明

第二部分 皇冠比分网2019年部分预算表

一、部分财政收支全体环境表

二、部分支出全体环境表

三、部分支出全体环境表

四、部分财政拨款收支全体环境表

五、部分一样平常大众预算本级财力支配支出环境表

六、部分基本支出环境表

七、部分政府性基金预算支出环境表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部分一样平常大众预算“三公”经费支出环境表

十、省本级项目支出绩效偏向表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效偏向表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效偏向表

十三、部分政府洽购环境表

 

 

 

 

 

 

 

皇冠比分网2019年部分预算体例说明

 

一、基本本能机能及重要工作

(一)部分重要职责

1、贯彻履行国度和省财税睁开计谋、目标、政策;构造拟订全州财政睁开计划、政策和变更计划并构造实行,树立跨年度预算均衡机制;阐发预测综合经济情势,介入制定各项微观经济政策,提出利用财税政策实行微观调控和均衡社会财力的建议;拟订州对县市财政解决体系体例政策,监督和解决预算履行,指点县市财政工作。

2、体例全口径全州和州本级年度财政预算草案,体例一样平常大众预算、政府性基金预算、国有资本经营预算,兼顾审核社会保险基金预算,将政府收支全体纳入预算解决职责。履行楚雄州国民代表大会同意的财政预算,依法解决财政收支;体例全州和州本级年度财政决算;受楚雄州国民政府拜托,向楚雄州国民代表大会申报全州和州本级财政预算及其履行环境,向楚雄州国民代表大会常务委员会申报全州和州本级年度财政决算;体例州本级部分预算;制定必要全州同一规定的经费支出政策和开支模范;卖力审核批复州级预算单位的年度预决算;解决省对楚雄州的转移支付,制定州对县市财政转移支付轨制。

3、卖力政府非税支出解决,按规定解决政府性基金、行政事迹性免费和其余非税支出;卖力政府性基金预算体例和解决工作;按彩票解决政策、办法和规定解决彩票市场、彩票资金;解决政府性债务,履行国度债务解决的目标政策、规章轨制和国债、地方债刊行计划,制定地方无关配套性政策办法,防备财政危险;承当外洋贷(赠)款解决无关工作。

4、制定国库解决轨制、国库会合支付轨制并卖力构造实行,承当国库资金解决无关工作;同一解决财政专户;卖力州本级预算单位账户开设的审批;贯彻落实政府洽购相干法规,拟订政府洽购轨制并监督解决。

5、卖力解决和监督州级财政经济睁开支出、州级政府性投资项目标财政拨款;介入拟订州级打造投资的无关政策,立异政府投融资解决,履行利用政府和社会资本合作情势(PPP);制定基本打造财政解决详细实行办法;卖力无关政策性补贴和专项贮备资金财政解决工作。

6、介入制定社会包管尺度性文件、政策和变更计划;会同无关部分解决州级财政社会包管和工作及医疗卫生支出,监督社会包管资金的应用;会同无关部分拟订社会包管资金(基金)财政解决轨制和解决办法,体例州级社会包管预决算草案。

7、贯彻履行财政支农涉农政策并卖力相干资金解决;卖力农业综合开拓解决工作,介入农业综合开拓计划与项目解决;卖力协调、督促、指点全州屯子综合变更工作。

8、卖力制定财政资金绩效评估和投资评审无关轨制和办法,树立和完善财政绩效评估、投资评审体系,构造实行全面预算绩效解决,宣布政府及其构成部分的年度预算绩效申报;依法监督检查财税法规、政策的履行环境,反映财政收支解决的严重成就,提出增强财政解决的政策建议,依法处理财政违纪违规行为。

9、依法解决全州会计工作;监督和尺度会计行为,构造实行国度同一的会计轨制;承当全州会计从业资格解决工作;制定财政迷信研究和教导计划;构造会计人才网和财政体系干部培训;卖力财政信息化打造和财政信息宣传工作。

10、拟订增进楚雄州金融业务睁开的政策;代表楚雄州国民政府联系、协调地方金融机构;牵头构造无关部分整顿、尺度金融次序,处理地方金融危险,掩护地方金融稳固;卖力小额存款公司的解决。

11、卖力制定行政事迹单位国有资产解决配套办法,按照规定解决州级行政事迹单位国有资产,制定必要全州同一规定的开支模范和支出政策;卖力财政预算内行政机构、事迹单位和社会集团的非商业外汇解决;卖力审核和汇总体例国有资本经营预决算草案,履行国有资本经营预算轨制、办法;监缴州属企业国有资本收益;贯彻实行企业财政解决相干轨制,介入拟订企业国有资产解决无关轨制;按照规定解决资产评估工作。

12、代表楚雄州国民政府履行出资人职责,对楚雄州国民政府以资本性资产、资金投向企业的国有资产实行监督解决;卖力所监管州属企业国有资产根底解决,拟订国有资产解决的政府尺度性文件,制定无关轨制、措施;卖力对所监管企业国有资产的保值增值环境停止监管;指点推动所监管企业变更和重组,推动所监管企业的现代企业轨制打造;指点、监督县市国有资产解决工作。

13、承当楚雄州国民政府交办的其余事项。

(二)皇冠比分网注册平台环境

皇冠比分网,内设正处级机构2个(州国民政府金融办公室,州国民政府国有资产监督解决委员会),副处级机构2个(楚雄州非税支出解决局,州国民政府农业综合开拓办公室)。共有科级机构34个。

(三)重点工作概述

1、狠抓财税收支专项行为,财政包管能力显著增强;一是兼顾协调抓增收,二是齐心协力抓争取,三是强化督查抓支撑出,四是尽力以赴抓“三保”。

2、充足发挥财税引导感化,增进经济安稳较快睁开;一是深入实行积极财政政策,二是多方筹集项目资金,三是大力支撑产业转型进级,四是大力履行PPP情势,五是积极撬动金融资本。

3、持续加大“支农”投入,脱贫攻坚迈出松软措施;一是强化扶贫资金包管,二是极力改良屯子临盆生计环境,三是大力支撑现代农业睁开,四是实时兑付各项惠农补贴,五是积极支撑农业屯子变更。

4、优化布局补短板,民生福祉持续改良;一是支撑教导优先睁开,二是全面落实各项社会包管政策,三是积极支撑医药卫生事迹睁开,四是支撑实行积极的工作政策,五是支撑包管性安居工程打造,六是支撑大众文化效劳体系打造。

5、着力深入财税变更,财税轨制加倍迷信正当;一是深入预算解决变更,二是进一步加大预算信息公开力度,三是持续推动公务用卡结算轨制,四是持续推动财政票据电子化解决改,五是持续推动财政绩效解决变更,六是积极推动政府购买效劳改。

6、全面增强财税监管,财税解决加倍尺度高效;一是台盟化预算束缚,二是增强危险防控,三是强化资金监督检查,四是实在推动法治财政打造。

二、预算单位基本环境

我部分体例2019年部分预算单位共1个。此中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特别供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公解决事迹单位0个;非参公解决事迹单位0个。停止2018年11月统计,部分基本环境如下:

在职职员体例80人,此中:行政体例 62人,事迹体例18人。在职实有142人,此中: 财政全供养 142人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休职员 70人,此中: 离休 1人,退休 69人。

车辆体例2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位支出环境

(一)部分财政支出环境

2019年部分财政总支出 2603.29万元,此中:一样平常大众预算财政拨款2603.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事迹支出0万元,事迹单位经营支出0万元,其余支出0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款支出环境

2019年部分财政拨款支出 2603.29万元,此中:本年支出2603.29万元,上年结转0万元。本年支出中,一样平常大众预算财政拨款2603.29万元(本级财力2603.29万元,专项支出0万元,法律办案补助0万元,免费本钱补偿0万元,财政专户解决的支出0万元,国有资本(资产)有偿应用本钱补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  • 预算单位支出环境

2019年部分预算总支出 2603.29万元。本级财力支配支出 2603.29万元,此中,基本支出2603.29万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功效科目分类环境

功效科目分组,重要用于: 2010601 行政运行:1747.06万元;2010602 一样平常行政解决事务:53.00万元;2010607 信息化打造:8.00万元;2010608 财政拜托业务支出:15.00万元;2010699 其余财政事务支出:26.00万元;2080504 未归口解决的行政单位离退休:168.35万元;2080505 机关事迹单位基本养老保险缴费支出:243.32万元;2101101 行政单位医疗:191.57万元;2150799 其余国有资产监管支出:5.00万元;2210201 住房公积金:145.99万元。

  • 本级财力支出按经济科目分类环境

经济科目分组部分预算支出2,603.29万元,此中: 30101 基本工资:549.46万元;30102 补助补贴:766.94万元;30103 奖金:45.79万元;30107 绩效工资:17.67万元;30108 机关事迹单位基本养老保险缴费:243.32万元;30110 职工基本医疗保险缴费:109.49万元;30111 公务员医疗补助缴费:73.59万元;3011201 工伤保险:6.40万元;3011299 其余社会包管缴费:18.49万元;30113 住房公积金:145.99万元;30201 办公费:34.00万元;30202 印刷费:5.00万元;30205 水费:6.00万元;30206 电费:20.00万元;30207 邮电费:20.00万元;30209 物业解决费:10.00万元;30211 差旅费:18.00万元;30213 维修(护)费:53.00万元;30215 集会费:25.00万元;30216 培训费:25.00万元;30217 公务接待费:15.00万元;30227 拜托业务费:46.00万元;30228 工会经费:32.00万元;30231 公务用车运行掩护费:6.00万元;3023901 公务交通补贴:126.18万元;3023999 其余交通用度:12.62万元;30299 其余商品和效劳支出:4.42万元;30301 离休费:11.76万元;30302 退休费:149.98万元;30305 生计补助:2.19万元;31007 信息收集及软件购置更新:4.00万元。

基本支出2,603.29万元,此中: 30101 基本工资:549.46万元; 30102 补助补贴:766.94万元; 30103 奖金:45.79万元; 30107 绩效工资:17.67万元; 30108 机关事迹单位基本养老保险缴费:243.32万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:109.49万元; 30111 公务员医疗补助缴费:73.59万元; 3011201 工伤保险:6.40万元; 3011299 其余社会包管缴费:18.49万元; 30113 住房公积金:145.99万元; 30201 办公费:34.00万元; 30202 印刷费:5.00万元; 30205 水费:6.00万元; 30206 电费:20.00万元; 30207 邮电费:20.00万元; 30209 物业解决费:10.00万元; 30211 差旅费:18.00万元; 30213 维修(护)费:53.00万元; 30215 集会费:25.00万元; 30216 培训费:25.00万元; 30217 公务接待费:15.00万元; 30227 拜托业务费:46.00万元; 30228 工会经费:32.00万元; 30231 公务用车运行掩护费:6.00万元; 3023901 公务交通补贴:126.18万元; 3023999 其余交通用度:12.62万元; 30299 其余商品和效劳支出:4.42万元; 30301 离休费:11.76万元; 30302 退休费:149.98万元; 30305 生计补助:2.19万元; 31007 信息收集及软件购置更新:4.00万元。

项目支出0.00万元

五、市对下专项转移支付环境

(一)加入市对下专项转移支付项目清单项目环境

本部分无加入市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

本部分无与中央配套事项资金预算。

三)按既定政策模范测算补助事项

本部分无按既定政策模范测算补助事项

六、政府洽购预算环境

根据《中华国民共和国政府洽购法》的无关规定,体例了政府洽购预算,共触及洽购项目6个,洽购预算资金152.00万元(详见附预算31表)。

  • “三公经费预算环境

2019年预算单位“三公”经费预算21.00万元,此中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费15.00万元,公务用车购置及运行费6.00万元(此中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费6.00万元)。

  • 政府购买效劳预算环境

根据《国务院办公厅对付政府向社会力气购买效劳的指点意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买效劳解决的无关规定,编制了政府购买效劳预算,共触及政府购买效劳事项1项,购买效劳资金60.00万元(详见附预算32表)。

  • 预算收支增减变更环境说明

(本条重要填写基本支出预算和项目支出预算变动的重要原因,对本年与上年同口径数据比对环境阐发。

  • 部分“三公”经费增减变更环境及原因说明

我局2019年“三公”经费预算21万元,此中:因公出国(境)用度0万元,公务接待费15万元,公务用车运行用度6万元,公务用车购置用度0万元。2018年“三公”经费预算21万元,此中:因公出国(境)用度0万元,公务接待费7万元,公务用车运行用度14万元,公务用车购置用度0万元。公务接待费增8万元,公务用车运行费削减8万元。公务接待费增长的原因是:跟着财政变更的赓续深入,必要交换进修省州先辈的解决经验,以提高我州的财政解决程度,接待事务会有所增长,相应增长公务接待费部分预算。公务用车运行用度削减的原因是:按照州级公务用车解决的规定,公务出差、开会请求乘坐大众交通对象,削减应用公务用车,所以公务用车运行用度在上年的根底上削减部分预算。

(二)基本支出收支预算增减变更的环境及原因说明

2019年基本支出预算2,603.29万元2018年基本支出预算2876.14万元,比上年削减了272.85万元,重要原因是:我州大力增强预算解决变更,认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思惟,压缩基本支出规模,削减部分基本支出预算。

(三)项目支出收支预算增减变更的环境及原因说明

2019年项目支出预算0万元2018年项目支出预算35万元。比上年削减了35万元。削减的原因同上。

九、其余公开信息

(一)专业名词解释

1)、拜托业务费:反映因拜托外单位解决业务而支付的拜托业务费。

  2)、商品效劳支出:反映单位购买商品和效劳的支出,不包含用于购置固定资产、计谋性和应急性物资贮备等资本性支出。

3)、对小我和家庭的补助:反映政府用于小我和家庭的补助支出,重要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生计补助等方面的支出。

(二)机关运行经费支配

2019年预算单位运行经费支配458.22万元,此中: 30201 办公费:34.00万元; 30202 印刷费:5.00万元; 30205 水费:6.00万元; 30206 电费:20.00万元; 30207 邮电费:20.00万元; 30209 物业解决费:10.00万元; 30211 差旅费:18.00万元; 30213 维修(护)费:53.00万元; 30215 集会费:25.00万元; 30216 培训费:25.00万元; 30217 公务接待费:15.00万元; 30227 拜托业务费:46.00万元; 30228 工会经费:32.00万元; 30231 公务用车运行掩护费:6.00万元; 3023901 公务交通补贴:126.18万元; 3023999 其余交通用度:12.62万元; 30299 其余商品和效劳支出:4.42万元。

(三)国有资产占用环境

    至2019年08月02日止,我局固定资产余额1732.89万元,重要是机房信息收集设备、电子设备、办公设备、公务用车2辆。

(四)本部分预算绩效环境说明

      本部分无绩效项目预算。

鉴于停止2018年12月31日的国有资产占领应用环境需在实现2018年决算体例后能力统计汇总相干数据,因此,将在公开2018年度部分决算时一并公开部分停止2018年12月31日的国有资产占领应用环境。

 

 

 

 

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                   2019年3月5日

监督索引号53230000131800111

 

部分预算公开表样.xlsx

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